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Richard
我公司為小規(guī)模納稅人,按月申報(bào),2月份取得含稅收入13.5萬元并開具增值稅普通發(fā)票。未開具增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅免征金額,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目核算呢?另外,這筆免征金額是否要應(yīng)計(jì)算繳納企業(yè)所得稅?
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