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陳澤宇
M公司是增值稅一般納稅人,2022年11月購買從B公司原料不含增值稅價1000萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額130萬元,貨款付訖。2023年2月,接主管稅務(wù)機關(guān)通知,B公司為走逃企業(yè),給M公司開具的發(fā)票為虛開發(fā)票,要求M公司做增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出130萬元處理。問M公司進項稅額轉(zhuǎn)出130萬元能否在企業(yè)所得稅稅前扣除?
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